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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0003423
Monto de la Factura
₲ 24.203.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.016.613

Retención DNCP
₲ 86.250
Retención IVA
₲ 660.082
Retención Renta
₲ 440.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136959
Monto Contrato
₲ 27.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.410.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.410.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309149
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad