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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023091
Monto de la Factura
₲ 931.480
Nro. Solicitud de Transferencia
115951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.093

Retención DNCP
₲ 3.387
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145103
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.611.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.611.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328483
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral para la SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social