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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 3.028.762
Nro. Solicitud de Transferencia
57883
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.297

Retención DNCP
₲ 10.794
Retención IVA
₲ 82.603
Retención Renta
₲ 55.068
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
71/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150233
Monto Contrato
₲ 75.008.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.324.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.324.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Ferretería, Plomería y Electricidad.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo