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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031726
Monto de la Factura
₲ 15.459.570
Nro. Solicitud de Transferencia
133087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.701.770

Retención DNCP
₲ 55.092
Retención IVA
₲ 421.625
Retención Renta
₲ 281.083
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137037
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.196.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.196.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322953
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia