Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001213
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135257
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.397.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.397.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316921
Nombre de la Licitación
Servicio de Tv por Cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional
