Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135257
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.397.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.397.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316921
Nombre de la Licitación
Servicio de Tv por Cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional
