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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0013371
Monto de la Factura
₲ 3.855.600
Nro. Solicitud de Transferencia
191504
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.631.694

Retención DNCP
₲ 13.600
Retención IVA
₲ 105.153
Retención Renta
₲ 105.153
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146605
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.875.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.875.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil