Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012124
Monto de la Factura
₲ 4.733.100
Nro. Solicitud de Transferencia
51134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.501.092
Retención DNCP
₲ 16.867
Retención IVA
₲ 129.085
Retención Renta
₲ 86.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146605
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.875.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.875.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil