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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025834
Monto de la Factura
₲ 958.550
Nro. Solicitud de Transferencia
51168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.564

Retención DNCP
₲ 3.416
Retención IVA
₲ 26.142
Retención Renta
₲ 17.428
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146605
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.875.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.875.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil