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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 169.320
Nro. Solicitud de Transferencia
193689
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.020

Retención DNCP
₲ 603
Retención IVA
₲ 4.618
Retención Renta
₲ 3.079
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BERNABE S.A
RUC
80063835-2
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150158
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Productos de Papelería y Materiales de Impresiones.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo