Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0030082
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.355.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            31130
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-03-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.142.001
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.522
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 118.786
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 79.191
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRODISER SAIC
        
                                    RUC
                            
            80075712-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-17-143734
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.393.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.393.372
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.393.372
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            332683
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD SICOM Nº 15/2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO PARA LA SICOM.-
        
                                    Convocante
                            
            Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaría de Información y Comunicación
        