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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0030592
Monto de la Factura
₲ 2.569.550
Nro. Solicitud de Transferencia
67671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.443.595

Retención DNCP
₲ 9.157
Retención IVA
₲ 70.079
Retención Renta
₲ 46.719
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
SFP N° 20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138552
Monto Contrato
₲ 5.876.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.588.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.588.011

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324005
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos electricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas