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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002238
Monto de la Factura
₲ 2.920.039
Nro. Solicitud de Transferencia
87146
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.465

Retención DNCP
₲ 10.300
Retención IVA
₲ 79.637
Retención Renta
₲ 79.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143730
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.165.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.165.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil