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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038903
Monto de la Factura
₲ 2.080.470
Nro. Solicitud de Transferencia
37367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.905

Retención DNCP
₲ 7.565
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
SFP N° 17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138205
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.401.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.401.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326103
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras para la SFP. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas