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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043428
Monto de la Factura
₲ 1.177.540
Nro. Solicitud de Transferencia
151151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.258

Retención DNCP
₲ 4.282
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
SFP N° 17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138205
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.401.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.401.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326103
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras para la SFP. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas