Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006705
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.098.010
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            98064
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.897.133
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.604
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 111.764
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 74.509
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
        
                                    RUC
                            
            2338119-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-17-141654
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.000.001
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 31.382.402
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 31.382.402
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            325227
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Militar / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Militar
        