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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011414
Monto de la Factura
₲ 12.045.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112992
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.454.766

Retención DNCP
₲ 42.925
Retención IVA
₲ 328.505
Retención Renta
₲ 219.004
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151431
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.757.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.757.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337094
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil