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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011697
Monto de la Factura
₲ 7.079.900
Nro. Solicitud de Transferencia
145762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.668.751

Retención DNCP
₲ 24.973
Retención IVA
₲ 193.088
Retención Renta
₲ 193.088
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151431
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.757.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.757.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337094
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil