Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 11.110.400
Nro. Solicitud de Transferencia
25561
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.565.789
Retención DNCP
₲ 39.593
Retención IVA
₲ 303.010
Retención Renta
₲ 202.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145673
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.644.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.644.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333837
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General del Sistema de Seguridad Electrónica de la Oficina Central, Regional de Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo