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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 1.097.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.043.798

Retención DNCP
₲ 3.911
Retención IVA
₲ 29.935
Retención Renta
₲ 19.956
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145673
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.644.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.644.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333837
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General del Sistema de Seguridad Electrónica de la Oficina Central, Regional de Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo