Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001554
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 541.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            166455
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 514.481
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.928
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 14.755
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 9.836
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FELICITA BERNAL MERCADO
        
                                    RUC
                            
            1861865-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            27
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-17-146771
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.549.085
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.549.085
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            334604
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Militar / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Militar
        