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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 4.941.572
Nro. Solicitud de Transferencia
162873
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.699.345

Retención DNCP
₲ 17.610
Retención IVA
₲ 134.770
Retención Renta
₲ 89.847
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144075
Monto Contrato
₲ 4.941.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.699.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.699.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas