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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0025051
Monto de la Factura
₲ 2.549.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.528

Retención DNCP
₲ 9.085
Retención IVA
₲ 69.532
Retención Renta
₲ 46.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139740
Monto Contrato
₲ 13.545.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.881.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.881.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar