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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 1.469.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.156

Retención DNCP
₲ 5.344
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141623
Monto Contrato
₲ 19.693.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.938.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.938.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326627
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y Reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad