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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0011200
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98167
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.018

Retención DNCP
₲ 2.982
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147518
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.100.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.100.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333971
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo