Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0513588
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 225.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            51104
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 224.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 818
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMNI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020160-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-17-136025
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.932.004
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.932.004
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            320794
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de monitoreo de sistema de alarma para Prevencion de Incendios
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        