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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0416780
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.182

Retención DNCP
₲ 818
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136025
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.932.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.932.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320794
Nombre de la Licitación
Servicio de monitoreo de sistema de alarma para Prevencion de Incendios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil