Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000982
Monto de la Factura
₲ 1.983.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.975.988
Retención DNCP
₲ 7.212
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145457
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.874.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.874.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332493
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas