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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0035202
Monto de la Factura
₲ 8.563.600
Nro. Solicitud de Transferencia
165028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.143.828

Retención DNCP
₲ 30.518
Retención IVA
₲ 233.553
Retención Renta
₲ 155.701
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144076
Monto Contrato
₲ 8.563.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.143.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.143.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas