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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005168
Monto de la Factura
₲ 5.719.240
Nro. Solicitud de Transferencia
165067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.438.894

Retención DNCP
₲ 20.381
Retención IVA
₲ 155.979
Retención Renta
₲ 103.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144074
Monto Contrato
₲ 12.924.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.291.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.291.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas