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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636

Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO JOSE PIERA VALDES
RUC
995429-5
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142905
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332750
Nombre de la Licitación
Consultoría en Articulación de Medidas Públicas para mejorar la Conectividad Aérea del Paraguay
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil