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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004752
Monto de la Factura
₲ 515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63130
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.756

Retención DNCP
₲ 1.835
Retención IVA
₲ 14.045
Retención Renta
₲ 9.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
SFP N° 19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138302
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.434.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.434.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323975
Nombre de la Licitación
Servicio de organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas