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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.444

Retención DNCP
₲ 30.647
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 156.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ
RUC
421767-5
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140880
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.086.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.086.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328746
Nombre de la Licitación
Consultoría de Apoyo técnico para Recertificación ISO 9001/2015
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social