Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0012113
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 641.700
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            186170
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 639.133
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.567
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
        
                                    RUC
                            
            786584-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-17-135247
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 17.485.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.679.313
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.679.313
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            320994
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de periódicos nacionales para la PGR
        
                                    Convocante
                            
            Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Procuraduria General de la Republica
        