Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 16.760.448
Nro. Solicitud de Transferencia
112295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.938.882
Retención DNCP
₲ 59.728
Retención IVA
₲ 457.103
Retención Renta
₲ 304.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO MILAN DIAZ CROUS
RUC
2327248-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139271
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.968.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.968.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321919
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo