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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 5.104.167
Nro. Solicitud de Transferencia
164138
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.853.970

Retención DNCP
₲ 18.189
Retención IVA
₲ 139.205
Retención Renta
₲ 92.803
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO MILAN DIAZ CROUS
RUC
2327248-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139271
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.968.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.968.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321919
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo