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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 6.590.499
Nro. Solicitud de Transferencia
127579
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.267.445

Retención DNCP
₲ 23.486
Retención IVA
₲ 179.741
Retención Renta
₲ 119.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO MILAN DIAZ CROUS
RUC
2327248-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139271
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.968.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.968.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321919
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo