Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000188
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.590.499
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            127579
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-09-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-10-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-10-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.267.445
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 23.486
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 179.741
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 119.827
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALEJANDRO MILAN DIAZ CROUS
        
                                    RUC
                            
            2327248-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-17-139271
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 94.968.497
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 94.968.497
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321919
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos 
        
                                    Convocante
                            
            Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Auditoria General del Poder Ejecutivo
        