Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014668
Monto de la Factura
₲ 2.820.304
Nro. Solicitud de Transferencia
93302
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.682.058
Retención DNCP
₲ 10.051
Retención IVA
₲ 76.917
Retención Renta
₲ 51.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
74/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150312
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.633.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.633.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo
