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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017443
Monto de la Factura
₲ 384.188
Nro. Solicitud de Transferencia
32854
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.791

Retención DNCP
₲ 1.397
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
74/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150312
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.633.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.633.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo