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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007822
Monto de la Factura
₲ 3.617.850
Nro. Solicitud de Transferencia
112021
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.407.751

Retención DNCP
₲ 12.761
Retención IVA
₲ 98.669
Retención Renta
₲ 98.669
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148254
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.756.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.756.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336361
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas