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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011866
Monto de la Factura
₲ 81.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107660
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.204

Retención DNCP
₲ 296
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142451
Monto Contrato
₲ 30.311.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.829.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.829.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322293
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y útiles de oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica