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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 6.184.311
Nro. Solicitud de Transferencia
46334
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.881.167

Retención DNCP
₲ 22.039
Retención IVA
₲ 168.663
Retención Renta
₲ 112.442
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144742
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.634.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.634.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333149
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar