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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 5.834.794
Nro. Solicitud de Transferencia
147428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.548.783

Retención DNCP
₲ 20.793
Retención IVA
₲ 159.131
Retención Renta
₲ 106.087
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144742
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.634.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.634.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333149
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar