Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002382
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 441.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            172340
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 415.390
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.556
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 12.027
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.027
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
        
                                    RUC
                            
            3007180-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-17-140735
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 80.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 63.514.059
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 63.514.059
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321313
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD SICOM Nº 01/2017, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM - PLURIANUAL 2017 - 2018".
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC
        