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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 3.635.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.457.294

Retención DNCP
₲ 12.956
Retención IVA
₲ 99.150
Retención Renta
₲ 66.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
28-17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141781
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.410.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.410.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323984
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud