Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-002-0025793
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 181.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            49513
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 180.840
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 660
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
        
                                    RUC
                            
            80044062-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            73/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-17-150388
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.082.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.841.126
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.841.126
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            337898
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Insecticidas y Fumigantes.-
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        