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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0025793
Monto de la Factura
₲ 181.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.840

Retención DNCP
₲ 660
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
73/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150388
Monto Contrato
₲ 5.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.841.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.841.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo