Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0514059
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            97657
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 380.393
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.425
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMNI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020160-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-17-135627
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.423.102
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.423.102
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321035
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GPS RASTREO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS DE LA UTGS 
        
                                    Convocante
                            
            Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py
        