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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0514271
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545

Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135627
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.423.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.423.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321035
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GPS RASTREO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py