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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 661.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62970
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.596

Retención DNCP
₲ 2.404
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11002-13-70282
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.730.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.730.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245616
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y PLASTIFICADO
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores