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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025535
Monto de la Factura
₲ 2.529.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143726
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.382.134

Retención DNCP
₲ 8.920
Retención IVA
₲ 68.973
Retención Renta
₲ 68.973
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
MDS/049/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-183839
Monto Contrato
₲ 80.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.877.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.877.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372449
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social